Orden de Compra. Nº3504-1180-SE13 "INSUMOS DE SUPERMERCADO, ENCUENTRO EMPRESARIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1180-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-06-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO, ENCUENTRO EMPRESARIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 1789,42
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas1Caja01 CAJA DE TE DE HIERBAS01 CAJA DE TE DE HIERBAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos15Unidad15 VASOS DESECHABLES15 VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
50201706
Café1Tarro01 TARRO DE CAFE01 TARRO DE CAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo01 KILO DE AZUCAR01 KILO DE AZUCAR $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613 $ 613
14111705
Servilletas de papel2Paquete02 PAQUETES DE SERVILLETAS02 PAQUETES DE SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Paquete05 PAQUETES DE GALLETAS DULCES05 PAQUETES DE GALLETAS DULCES $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
52121704
Toallas de mano2Paquete02 PAQUETES DE CUCHARITAS DE TE PLASTICAS02 PAQUETES DE CUCHARITAS DE TE PLASTICAS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
Total Neto $ 9.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.789
TOTAL OC $ 11.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.