|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3504-11986-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-08-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquiris ajos,cebolla,manzanas,naranjas |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
4480-2-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
4928,79 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY |
|
Razón Social |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
|
|
R.U.T. |
6.237.980-4 |
|
Sucursal |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Unidad | 06 CABEZAS DE AJO
15 KG DE CEBOLLA
25 KG MANZANA VERDES
08 KGS DE NARANJAS
20 PIMIENTOS ROJO | 06 CABEZAS DE AJO
15 KG DE CEBOLLA
25 KG MANZANA VERDES
08 KGS DE NARANJAS
20 PIMIENTOS ROJO |
$ 25.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.941
|
$ 25.941
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.941
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.929
|
|
$ 30.870
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.