Orden de Compra. Nº3504-1255-SE24 "MATERIALES DE FERRETERIA, PARA CONFECCION LETREROS MUSEO DE LA PAPA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1255-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA, PARA CONFECCION LETREROS MUSEO DE LA PAPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999-040402 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 19117,3212
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Chiloé Ltda
Razón Social FERRETERIA CHILOE LIMITADA
R.U.T. 76.863.856-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP o proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferretería Chiloé Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201601
Adhesivos químicos1UnidadAGOREX DE 01 LITROAGOREX DE 01 LITRO $ 14.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
30161508
Rodillo de papel pintado1UnidadESPÁTULAESPÁTULA $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299 $ 1.299
31162006
Clavos de alambre2kilogramoCLAVOS CORRIENTE 2"CLAVOS CORRIENTE 2" $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
11121611
Tablero de partículas2PlanchaTERCIADO ESTRUCTURAL DE 18 MMTERCIADO ESTRUCTURAL DE 18 MM $ 22.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126
11121610
Maderas duras10UnidadROLLETE IMPREGNADO 4"ROLLETE IMPREGNADO 4" $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.130 $ 36.130
Total Neto $ 100.617
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.117
TOTAL OC $ 119.734


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.