Orden de Compra. Nº
3504-138-SE24
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MATERIALES DE OFICINA PARA PROFESIONALES DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-138-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
19-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA PROFESIONALES DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140532 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
52403,33
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialbelen
Razón Social
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T.
13.854.540-7
Sucursal
comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios
1
Unidad
DIARIO MURAL MEDIANO
DIARIO MURAL MEDIANO
$ 39.152,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.152
$ 39.152
44101801
Calculadoras o accesorios
1
Unidad
CALCULADORA MEDIANA
CALCULADORA MEDIANA
$ 13.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.184
$ 13.184
43201801
Unidades de discos flexibles
1
Unidad
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 7.894,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.894
$ 7.894
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA 40 CMS
REGLA 40 CMS
$ 547,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 547
$ 547
44101707
Corcheteras
1
Unidad
CORCHETERA METALICA GRANDE
CORCHETERA METALICA GRANDE
$ 8.972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.972
$ 8.972
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
PIZARRA ACRILICA 60X90
PIZARRA ACRILICA 60X90
$ 40.757,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.757
$ 40.757
44111909
Kit de limpieza para pizarra y accesorios
1
Unidad
BORRADOR PIZARRA
BORRADOR PIZARRA
$ 1.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.444
$ 1.444
44121611
Perforadoras
1
Unidad
PERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO 40 HOJAS
PERFORADORA DE PAPEL DE ESCRITORIO 40 HOJAS
$ 14.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.310
$ 14.310
41111604
Reglas
1
Unidad
REGLA 30 CMS.
REGLA 30 CMS.
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379
$ 379
14111509
Artículos de papelería
9
Unidad
SET SEPARADORES OFICIO
SET SEPARADORES OFICIO
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
14111610
Cartulina
20
Pliego
CARTULINA
CARTULINA
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
60121124
Papel kraft
20
Pliego
PLIEGO PAPEL KRAFT
PLIEGO PAPEL KRAFT
$ 379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.580
$ 7.580
14111509
Artículos de papelería
6
Resma
RESMA OPALINA CARTA
RESMA OPALINA CARTA
$ 20.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 123.528
$ 123.528
Total Neto
$ 275.807
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.403
TOTAL OC
$ 328.210
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.