Orden de Compra. Nº3504-1401-SE23 "INSUMOS SUPERMERCADO-ACTIVIDAD RISOTERAPIA Y DINAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1401-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS SUPERMERCADO-ACTIVIDAD RISOTERAPIA Y DINAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 3784,61
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social PAOLA CECILIA CÁRDENAS QUEIPUL
R.U.T. 15.289.365-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados3UnidadJUGO EMBOTELLADO DE 1,5LTSJUGO EMBOTELLADO DE 1,5LTS $ 1.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.359 $ 4.359
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDA 1 1/2 LTSBEBIDA 1 1/2 LTS $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008
50201706
Café2UnidadCAFE GOLD DESCAFEINADOCAFE GOLD DESCAFEINADO $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoDE AZUCARDE AZUCAR $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
Total Neto $ 19.919
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.785
TOTAL OC $ 23.704


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.