|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3504-1464-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO PARA MUSEO DE LA PAPA DE QUIQUEL Y CENTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES EN TEGUEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4482-1-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
23768,43 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMATEL |
|
Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
|
|
R.U.T. |
12.760.377-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DIMATEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12181503
| Parafinas | 4 | Bidón | CERA LIQUIDA PISO INCOLORA DE 5 LITROS CADA UNA | CERA LIQUIDA PISO INCOLORA DE 5 LITROS CADA UNA |
$ 12.420,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 49.680
|
$ 49.680
|
30181511
| Inodoros | 6 | Unidad | PASTILLAS WC PATO PURIFIC | PASTILLAS WC PATO PURIFIC |
$ 1.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000
|
$ 6.000
|
47131603
| Esponjas | 16 | Unidad | PAÑOS ABSORVENTES VIRUTEX | PAÑOS ABSORVENTES VIRUTEX |
$ 1.050,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 16.800
|
$ 16.800
|
31211801
| Quita pinturas y eliminadores de barniz | 3 | Litro | REMOVEDOR DE CERA DE 01 LITRO CADA UNA | REMOVEDOR DE CERA DE 01 LITRO CADA UNA |
$ 4.765,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.295
|
$ 14.295
|
14111704
| Papel higiénico | 12 | Rollo | CONFORT INDUSTRIAL | CONFORT INDUSTRIAL |
$ 1.597,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.164
|
$ 19.164
|
14111703
| Toallas de papel | 6 | Rollo | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL | TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL |
$ 3.193,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.158
|
$ 19.158
|
|
|
Total Neto
|
$ 125.097
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.768
|
|
$ 148.865
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.