Orden de Compra. Nº3504-1464-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA MUSEO DE LA PAPA DE QUIQUEL Y CENTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES EN TEGUEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1464-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA MUSEO DE LA PAPA DE QUIQUEL Y CENTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES EN TEGUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4482-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007-040402 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 23768,43
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12181503
Parafinas4BidónCERA LIQUIDA PISO INCOLORA DE 5 LITROS CADA UNACERA LIQUIDA PISO INCOLORA DE 5 LITROS CADA UNA $ 12.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.680 $ 49.680
30181511
Inodoros6UnidadPASTILLAS WC PATO PURIFICPASTILLAS WC PATO PURIFIC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131603
Esponjas16UnidadPAÑOS ABSORVENTES VIRUTEXPAÑOS ABSORVENTES VIRUTEX $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz3LitroREMOVEDOR DE CERA DE 01 LITRO CADA UNAREMOVEDOR DE CERA DE 01 LITRO CADA UNA $ 4.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.295 $ 14.295
14111704
Papel higiénico12RolloCONFORT INDUSTRIALCONFORT INDUSTRIAL $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.164 $ 19.164
14111703
Toallas de papel6RolloTOALLA DE PAPEL INDUSTRIALTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.158 $ 19.158
Total Neto $ 125.097
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.768
TOTAL OC $ 148.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.