Orden de Compra. Nº3504-1466-SE24 "MATERIALES DE ASEO PARA MUSEO DE LA PAPA Y CENTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES TEGUEL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1466-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA MUSEO DE LA PAPA Y CENTRO DE AVISTAMIENTO DE AVES TEGUEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4482-1-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 20923,37
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL CORAL SPA
Razón Social EL CORAL SPA
R.U.T. 77.670.429-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL CORAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121605
Limpiadores de suelo1BidónLIMPIADOR DE PISO POETT DE 4 LITROSLIMPIADOR DE PISO POETT DE 4 LITROS $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.126 $ 5.126
12141901
Cloro Cl4BotellaCLORO GEL DE 1 LITRO CLOROXCLORO GEL DE 1 LITRO CLOROX $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.060
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIAVIDRIOS WYNLIMPIAVIDRIOS WYN $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.740
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROS CON OJAL VIRUTEXTRAPEROS CON OJAL VIRUTEX $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.630 $ 15.630
47131603
Esponjas6UnidadESPONJAS LAVALOZAS VIRUTEXESPONJAS LAVALOZAS VIRUTEX $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
47131801
Limpiadores de suelos10UnidadVIRUTILLAS GRUESAS MED. GRADO 4VIRUTILLAS GRUESA MED. GRADO 4 $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350
47131618
Mopas húmedas6UnidadESCOBILLON VERDE NEGROESCOBILLON VERDE NEGRO $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118
53131608
Jabones2UnidadJABON LIQUIDO 900 MLJABON LIQUIDO 900 ML $ 1.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
47131810
Productos para lavar platos2UnidadLAVALOZAS DE 750 CCLAVALOZAS DE 750 CC $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
47131806
Barniz o ceras de muebles6UnidadLUSTRAMUEBLES VIRGINIALUSTRAMUEBLES VIRGINIA $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
12141901
Cloro Cl10LitroCLORO DE 01 LITROCLORO DE 01 LITRO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA DE 80 X 110BOLSA DE BASURA DE 80 X 110 $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510
12131706
Cerillas3PaqueteFOSFOROS PACK DE 10 UNIDADESFOSFOROS PACK DE 10 UNIDADES $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
47121701
Bolsas de basura10PaqueteBOLSAS DE BASURA DE 50 X 70BOLSAS DE BASURA DE 50 X 70 $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
46181504
Guantes protectores4ParGUANTES AMARILLOS TALLA MGUANTES AMARILLOS TALLA M $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
Total Neto $ 110.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.923
TOTAL OC $ 131.046


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.