Orden de Compra. Nº3504-1475-SE26 "MANTENCION CAMIONETA KSGD-81"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1475-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-05-2026
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CAMIONETA KSGD-81
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4481-1-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 17674,37
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25174601
Fundas de asientos1Unidad no definidaFUNDA ASIENTO VEHICULOFUNDA ASIENTO VEHICULO $ 68.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.908 $ 68.908
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo5UnidadPAÑO MOCROFIBRAPAÑO MOCROFIBRA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
13111307
Espuma de goma1UnidadRENOVADOR DE GOMARENOVADOR DE GOMA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.941 $ 2.941
24101611
Eslingas2UnidadESLINGA CAMIONETAESLINGA CAMIONETA $ 8.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.974 $ 16.974
Total Neto $ 93.023
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.674
TOTAL OC $ 110.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.