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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-1475-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA KSGD-81 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4481-1-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
17674,37 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMATEL |
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Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25174601
| Fundas de asientos | 1 | Unidad no definida | FUNDA ASIENTO VEHICULO | FUNDA ASIENTO VEHICULO |
$ 68.908,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.908
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$ 68.908
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47131501
| Frazadas o mopas para limpieza del suelo | 5 | Unidad | PAÑO MOCROFIBRA | PAÑO MOCROFIBRA |
$ 840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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13111307
| Espuma de goma | 1 | Unidad | RENOVADOR DE GOMA | RENOVADOR DE GOMA |
$ 2.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.941
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$ 2.941
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24101611
| Eslingas | 2 | Unidad | ESLINGA CAMIONETA | ESLINGA CAMIONETA |
$ 8.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.974
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$ 16.974
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Total Neto
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$ 93.023
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.674
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$ 110.697
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.