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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-148-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos de Supermercado |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4482-32-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
1620,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY |
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Razón Social |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
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R.U.T. |
6.237.980-4 |
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Sucursal |
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50202311
| Bebidas | 3 | Unidad | 03 Bebidas cola de 3 litros | 03 Bebidas cola de 3 litros |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.413
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$ 4.413
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 12 | Unidad | 12 vasos desechables | 12 vasos desechables |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 504
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$ 504
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50201706
| Café | 1 | Tarro | 01 Tarro de café | 01 Tarro de café |
$ 3.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.067
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$ 3.067
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70141507
| Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar | 1 | kilogramo | 01 Kilo de azúcar | 01 Kilo de azúcar |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 546
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$ 546
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Total Neto
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$ 8.530
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.621
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$ 10.151
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.