Orden de Compra. Nº
3504-1489-SE22
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INSUMOS DE SUPERMERCADO REUNION MESA PUBLICO PRIVADA ZOIT CHILOE
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-1489-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-08-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO REUNION MESA PUBLICO PRIVADA ZOIT CHILOE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001-050501 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
7252,3
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL
R.U.T.
15.289.365-5
Sucursal
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
17
Paquete
CUCHARAS DE TE (PAQUETES DE 6)
CUCHARAS DE TE (PAQUETES DE 6)
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.550
$ 2.550
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
ENDULZANTE STEVIA 270 ML
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.563
$ 2.563
48101915
Bandejas de servicio
3
Bandeja
DE CARTON
DE CARTON
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.134
$ 1.134
50202310
Agua mineral
2
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LTS.
AGUA MINERAL SIN GAS 1.6 LTS.
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.176
$ 1.176
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
VASOS DESECHABLES PLASTICOS
VASOS DESECHABLES PLASTICOS
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETAS DULCES 147 GRS.
GALLETAS DULCES 147 GRS.
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
50202304
Jugos y néctar envasados
3
Botella
JUGOS EMBOTELLADO DE 1.5 LITROS
JUGOS EMBOTELLADO DE 1.5 LITROS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
3
Bolsa
CARAMELOS SURTIDOS
CARAMELOS SURTIDOS
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.791
14111703
Toallas de papel
6
Rollo
NOVA
NOVA
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
Total Neto
$ 38.170
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.252
TOTAL OC
$ 45.422
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.