Orden de Compra. Nº3504-1576-SE18 "CONFECCION DE LETREROS ALUMINIO, TRANSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1576-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2018
Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE LETREROS ALUMINIO, TRANSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3520-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 14250
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOHANNA ANDREA MUÑOZ MEDINA
Razón Social JOHANNA MUÑOZ
R.U.T. 15.219.710-1
Sucursal JOHANNA ANDREA MUÑOZ MEDINA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros3Unidad03 LETREROS DE ALUMINIO EN CALLES OHIGGINS, SAN MARTIN, 18 DE SEPTIEMBRE03 LETREROS DE ALUMINIO EN CALLES OHIGGINS, SAN MARTIN, 18 DE SEPTIEMBRE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 75.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.250
TOTAL OC $ 89.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.