Orden de Compra. Nº3504-1601-SE07 "Adquisicion Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1601-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2007
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Adquisiciones de Materiales de Oficina para depto.Finanzas y Seccion rentas y patentes.
Proveniente de Licitación 3504-9-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna -1
Impuesto 19857,47
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MARIA LABRA LOAIZA
R.U.T. 5.591.000-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadPapel para fotocopiadora o impresoraLapices, carpetas, pos-it,corrector, destacadores, gomas, etc $ 104.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.513 $ 104.513
Total Neto $ 104.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.857
TOTAL OC $ 124.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.