Orden de Compra. Nº
3504-1636-SE13
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INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA COCTAIL CEREMONIA ENTREGA PROYECTOS FONDEVE AÑO 2013
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-1636-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA COCTAIL CEREMONIA ENTREGA PROYECTOS FONDEVE AÑO 2013
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
41247,29
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101915
Bandejas de servicio
10
Bandeja
10 BANDEJAS DE CARTON
10 BANDEJAS DE CARTON
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
50202304
Jugos y néctar envasados
15
Botella
15 JUGOS EMBOTELLADOS
15 JUGOS EMBOTELLADOS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.490
$ 14.490
50202311
Bebidas
15
Botella
15 BEBIDAS DE 1 1/2 LTS.
15 BEBIDAS DE 1 1/2 LTS.
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
50192503
Rellenos de sándwich frescos
100
Unidad
100 LAMINAS DE JAMON
100 LAMINAS DE JAMON
$ 193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.300
$ 19.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
10 VASOS DESECHABLES
100 VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50131801
Queso natural
100
Unidad
100 LAMINAS DE QUESO
100 LAMINAS DE QUESO
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.500
$ 18.500
14111703
Toallas de papel
3
Unidad
03 TOALLA DE PAPEL
03 TOALLAS DE PAPEL
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.620
$ 1.620
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
03 SERVILLETAS
03 SERVILLETAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.488
$ 1.488
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
15
Unidad
15 QUEQUES TRADICIONAL
15 QUEQUES TRADICIONAL
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.500
$ 61.500
50171903
Aceitunas
10
Tarro
10 TARROS DE ACEITUNAS
10 TARROS DE ACEITUNAS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
50201706
Café
2
Tarro
02 TARROS DE CAFE
02 TARROS DE CAFE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.134
$ 6.134
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
kilogramo
03 KILOS DE AZUCAR
03 KILOS DE AZUCAR
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.839
$ 1.839
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
Paquete
10 PAQUETES DE VIENESAS
10 PAQUETE DE VIENESAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
16
Paquete
16 PAQUETES DE PAPAS FRITAS
16 PAQUETES DE PAPAS FRITAS
$ 2.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.888
$ 35.888
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
30 PAQUETES DE GALLETAS
30 PAQUETES DE GALLETAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.860
$ 13.860
53131507
Mondadientes
8
Paquete
08 PAQUETES DE MONDADIENTES
08 PAQUETES DE MONDADIENTES
$ 184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.472
$ 1.472
Total Neto
$ 217.091
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.247
TOTAL OC
$ 258.338
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.