Orden de Compra. Nº3504-1636-SE13 "INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA COCTAIL CEREMONIA ENTREGA PROYECTOS FONDEVE AÑO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1636-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-07-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA COCTAIL CEREMONIA ENTREGA PROYECTOS FONDEVE AÑO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 41247,29
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101915
Bandejas de servicio10Bandeja10 BANDEJAS DE CARTON10 BANDEJAS DE CARTON $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
50202304
Jugos y néctar envasados15Botella15 JUGOS EMBOTELLADOS15 JUGOS EMBOTELLADOS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
50202311
Bebidas15Botella15 BEBIDAS DE 1 1/2 LTS.15 BEBIDAS DE 1 1/2 LTS. $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
50192503
Rellenos de sándwich frescos100Unidad100 LAMINAS DE JAMON100 LAMINAS DE JAMON $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad10 VASOS DESECHABLES100 VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50131801
Queso natural100Unidad100 LAMINAS DE QUESO100 LAMINAS DE QUESO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500
14111703
Toallas de papel3Unidad03 TOALLA DE PAPEL03 TOALLAS DE PAPEL $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620 $ 1.620
14111705
Servilletas de papel3Unidad03 SERVILLETAS03 SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488 $ 1.488
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas15Unidad15 QUEQUES TRADICIONAL15 QUEQUES TRADICIONAL $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
50171903
Aceitunas10Tarro10 TARROS DE ACEITUNAS10 TARROS DE ACEITUNAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50201706
Café2Tarro02 TARROS DE CAFE02 TARROS DE CAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.134 $ 6.134
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3kilogramo03 KILOS DE AZUCAR03 KILOS DE AZUCAR $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.839 $ 1.839
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas10Paquete10 PAQUETES DE VIENESAS10 PAQUETE DE VIENESAS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas16Paquete16 PAQUETES DE PAPAS FRITAS16 PAQUETES DE PAPAS FRITAS $ 2.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.888 $ 35.888
50181905
Galletas dulces o pastelitos30Paquete30 PAQUETES DE GALLETAS30 PAQUETES DE GALLETAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860
53131507
Mondadientes8Paquete08 PAQUETES DE MONDADIENTES08 PAQUETES DE MONDADIENTES $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.472 $ 1.472
Total Neto $ 217.091
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.247
TOTAL OC $ 258.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.