Orden de Compra. Nº3504-1684-SE16 "10 CARRETILLAS PARA EJECUCION PROYECTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1684-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2016
Nombre de la Orden de Compra 10 CARRETILLAS PARA EJECUCION PROYECTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-14-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 64025,44
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERONICA HARO DIAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101501
Carretillas3UnidadCARRETILLAS LIOICARRETILLAS LIOI $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.445 $ 113.445
24101501
Carretillas7UnidadCARRETILLAS COBRACARRETILLAS COBRA $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.531 $ 223.531
Total Neto $ 336.976
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.025
TOTAL OC $ 401.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.