Orden de Compra. Nº3504-1824-SE14 "02 CAJAS CINTAS REACTIVAS ONE TOUCH AYUDA SOCIAL A"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1824-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-08-2014
Nombre de la Orden de Compra 02 CAJAS CINTAS REACTIVAS ONE TOUCH AYUDA SOCIAL A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4403-4-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 5651,74
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor usydal
Razón Social SANDRA ELIZABETH CATELICAN DE LA TORRE
R.U.T. 11.929.432-0
Sucursal usydal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85121902
Farmacias2CajaCAJA DE CINTAS REACTIVAS ONE TOUCHCAJA DE CINTAS REACTIVAS ONE TOUCH $ 14.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.746 $ 29.746
Total Neto $ 29.746
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.652
TOTAL OC $ 35.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.