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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-1833-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA DIVERSAS OFICINA EN DIDECO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4481-28-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
17480 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GABRIELA ELIZABETH CARDENAS NAGUIN |
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Razón Social |
GABRIELA ELIZABETH CARDENAS NAGUIN
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R.U.T. |
17.292.232-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GABRIELA ELIZABETH CARDENAS NAGUIN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 40 | Unidad | POST-IT, 7,5 CM X 7,5 Y 5 X 4 | POST-IT, 7,5 CM X 7,5 Y 5 X 4 |
$ 1.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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24121503
| Cajas para empaquetado | 20 | Unidad | cajas de carton para archivo tam.
oficio | cajas de carton para archivo tam.
oficio |
$ 2.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.000
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$ 44.000
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Total Neto
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$ 92.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.480
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$ 109.480
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.