Orden de Compra. Nº3504-1879-SE25 "INSUMOS PARA AMPLIFICACION MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1879-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA AMPLIFICACION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-8-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 11194,23
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151702
Cables de control no eléctricos1Unidad no definidaALARGADOR DE 30 METROS 3*1.5 MM. ALARGADOR DE 30 METROS 3*1.5 MM. $ 36.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.605 $ 36.605
26111705
Pilas secas4Unidad no definidaPILAS AA RECARGABLES PILAS AA RECARGABLES $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.908 $ 8.908
26111704
Cargadores de baterías1Unidad no definidaCARGADOR DE PILAS AACARGADOR DE PILAS AA $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.034 $ 9.034
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado1Unidad no definidaPAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS PAQUETE DE AMARRAS PLASTICAS $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 58.917
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.194
TOTAL OC $ 70.111


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.