Orden de Compra. Nº3504-1945-SE22 "MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 A 7- SERNAMEG"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-1945-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 A 7- SERNAMEG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-42-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507114 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 23988,07
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección10UnidadCINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE SCOTCH 18 X 20CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE SCOTCH 18 X 20 $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60141305
Unidades de bloques10UnidadBLOCK DE DIBUJO GRANDEBLOCK DE DIBUJO GRANDE $ 1.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.540 $ 15.540
25132002
Globos de aire caliente3BolsaGLOBOS DIVERSOS COLORESGLOBOS DIVERSOS COLORES $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
44121707
Lápices de colores10CajaLAPICES DE COLORES GRANDES ARTELLAPICES DE COLORES GRANDES ARTEL $ 1.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.540 $ 16.540
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional10CajaTEMPERA 12 COLORES EQUIVALENTE A ARTELTEMPERA 12 COLORES EQUIVALENTE A ARTEL $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
60121503
Rotuladores lavables10UnidadPLUMONES DIVERSOS COLORESPLUMONES DIVERSOS COLORES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
14111610
Cartulina20PliegoCARTULINA PLATEADA O DORADACARTULINA PLATEADA O DORADA $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS PLASTICAS EQUIVALENTES A MARCA AUCACARPETAS PLASTICAS EQUIVALENTES A MARCA AUCA $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44121708
Marcadores20UnidadLAPIZ DESTACADORESLAPIZ DESTACADORES $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.280 $ 14.280
60105704
Barras de pegamento libres de ácido10BarraBARRA DE PEGAMENTO MEDIANO EQUIVALENTE A STIC FIXBARRA DE PEGAMENTO MEDIANO EQUIVALENTE A STIC FIX $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14121812
Papel fotográfico3SobrePAPEL FOTOGRAFICO A 4 20 HOJASPAPEL FOTOGRAFICO A 4 20 HOJAS $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
14121503
Cartulina40PliegoCARTULINA VARIOS COLORESCARTULINA VARIOS COLORES $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 126.253
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.988
TOTAL OC $ 150.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.