Orden de Compra. Nº
3504-1945-SE22
"
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 A 7- SERNAMEG
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-1945-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA 4 A 7- SERNAMEG
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-42-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507114 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
23988,07
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialbelen
Razón Social
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T.
13.854.540-7
Sucursal
comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201503
Cintas adhesivas de protección
10
Unidad
CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE SCOTCH 18 X 20
CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTE SCOTCH 18 X 20
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
60141305
Unidades de bloques
10
Unidad
BLOCK DE DIBUJO GRANDE
BLOCK DE DIBUJO GRANDE
$ 1.554,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.540
$ 15.540
25132002
Globos de aire caliente
3
Bolsa
GLOBOS DIVERSOS COLORES
GLOBOS DIVERSOS COLORES
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
44121707
Lápices de colores
10
Caja
LAPICES DE COLORES GRANDES ARTEL
LAPICES DE COLORES GRANDES ARTEL
$ 1.654,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.540
$ 16.540
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
10
Caja
TEMPERA 12 COLORES EQUIVALENTE A ARTEL
TEMPERA 12 COLORES EQUIVALENTE A ARTEL
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
60121503
Rotuladores lavables
10
Unidad
PLUMONES DIVERSOS COLORES
PLUMONES DIVERSOS COLORES
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111610
Cartulina
20
Pliego
CARTULINA PLATEADA O DORADA
CARTULINA PLATEADA O DORADA
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.520
$ 13.520
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
CARPETAS PLASTICAS EQUIVALENTES A MARCA AUCA
CARPETAS PLASTICAS EQUIVALENTES A MARCA AUCA
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
44121708
Marcadores
20
Unidad
LAPIZ DESTACADORES
LAPIZ DESTACADORES
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.280
$ 14.280
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
10
Barra
BARRA DE PEGAMENTO MEDIANO EQUIVALENTE A STIC FIX
BARRA DE PEGAMENTO MEDIANO EQUIVALENTE A STIC FIX
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14121812
Papel fotográfico
3
Sobre
PAPEL FOTOGRAFICO A 4 20 HOJAS
PAPEL FOTOGRAFICO A 4 20 HOJAS
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.563
$ 7.563
14121503
Cartulina
40
Pliego
CARTULINA VARIOS COLORES
CARTULINA VARIOS COLORES
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 126.253
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.988
TOTAL OC
$ 150.241
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.