Orden de Compra. Nº3504-202-SE24 "MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-202-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-01-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO LOCAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 16064,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141502
Láminas de embalaje retráctiles2CajaCAJAS DE LAMINAS, TERMOLAMINAN PLASTIFICAR OFICIO 100 UNIDADESCAJAS DE LAMINAS, TERMOLAMINAN PLASTIFICAR OFICIO 100 UNIDADES $ 29.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240
31201603
Gomas6UnidadGOMAS DE BORRAR 6 CMS. X 2 CMSGOMAS DE BORRAR 6 CMS. X 2 CMS $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.794 $ 4.794
14121504
Papel para embalaje3UnidadCINTA DE EMBALAJE CAFECINTA DE EMBALAJE CAFE $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.550 $ 2.550
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices corre6UnidadCORRECTOR HUINCHA EQUIVALENTE A BICCORRECTOR HUINCHA EQUIVALENTE A BIC $ 2.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.430 $ 14.430
11101507
Grafito12UnidadLAPIZ GRAFITOLAPIZ GRAFITO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.536 $ 4.536
Total Neto $ 84.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.064
TOTAL OC $ 100.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.