Orden de Compra. Nº
3504-21-SE20
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INSUMOS DE SUPERMERCADO, REUNION CON DIRIGENTES DE PESCA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-21-SE20
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO, REUNION CON DIRIGENTES DE PESCA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4481-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
3453,63
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social
Paola Cecilia Cardenas Queipul
R.U.T.
15.289.365-5
Sucursal
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos
2
kilogramo
GALLETAS CASERAS
GALLETAS CASERAS
$ 4.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.402
$ 8.402
50201710
Té de hierbas
1
Caja
TE DE HIERBAS
TE DE HIERBAS
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 664
$ 664
52121602
Servilletas
3
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 375
$ 375
50202304
Jugos y néctar envasados
2
Botella
JUGOS EMBOTELLADOS
JUGOS EMBOTELLADOS
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.832
$ 1.832
41123401
Vasos de dosificación
20
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Paquete
GALLETAS DULCES
GALLETAS DULCES
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
50201710
Té de hierbas
2
Caja
TE SUPREMO
TE SUPREMO
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 586
$ 586
52151704
Cucharas domésticas
50
Global
CUCHARITAS PLASTICAS
CUCHARITAS PLASTICAS
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.650
$ 1.650
48101915
Bandejas de servicio
4
Bandeja
BANDEJAS DE CARTON
BANDEJAS DE CARTON
$ 377,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.508
$ 1.508
Total Neto
$ 18.177
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.454
TOTAL OC
$ 21.631
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.