Orden de Compra. Nº3504-2178-SE20 "INSTALACION ELECTRICA SEDE SOCIAL LA UNION, COMUNA DE DALCAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2178-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSTALACION ELECTRICA SEDE SOCIAL LA UNION, COMUNA DE DALCAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3519-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004020 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 133000
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIOVANNI ALEJANDRO
Razón Social GIOVANNI ALEJANDRO ROSAS ARCOS
R.U.T. 13.163.511-7
Sucursal GIOVANNI ALEJANDRO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Global04 CENTROS DE ALUMBRADO, 03 CENTROS DE ENCHUFE, 01 INSTALACION DE TABLERO, 01 MATERIAL EMPALME Y TRAMITES, SEGUN ORDEN DE PEDIDO 215 Y PRESUPUESTO ADJUNTO04 CENTROS DE ALUMBRADO, 03 CENTROS DE ENCHUFE, 01 INSTALACION DE TABLERO, 01 MATERIAL EMPALME Y TRAMITES, SEGUN ORDEN DE PEDIDO 215 Y PRESUPUESTO ADJUNTO $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
Total Neto $ 700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.000
TOTAL OC $ 833.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.