Orden de Compra. Nº
3504-2191-SE22
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INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD NAVIDEÑA PROGRAMA 4 A 7
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-2191-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE SUPERMERCADO, ACTIVIDAD NAVIDEÑA PROGRAMA 4 A 7
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-1-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507114 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
21306,98
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social
PAOLA CECILIA CARDENAS QUEIPUL
R.U.T.
15.289.365-5
Sucursal
SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
10
Bolsa
BOLSAS DE RAMITAS DE 250 GRS.
BOLSAS DE RAMITAS DE 250 GRS.
$ 1.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.980
$ 12.980
50202311
Bebidas
5
Botella
BEBIDAS DE 1 1/2 LITROS
BEBIDAS DE 1 1/2 LITROS
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.720
50202303
Jugos y néctar concentrados
5
Botella
JUGOS EMBOTELLADOS 1.5 LITROS
JUGOS EMBOTELLADOS 1.5 LITROS
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.460
$ 5.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
QUEQUE TRADICIONAL
QUEQUE TRADICIONAL
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.180
52151703
Tenedores domésticos
5
Unidad
TENEDORES PLASTICOS 6 UNIDADES
TENEDORES PLASTICOS 6 UNIDADES
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS PARA 25 PERSONAS
TORTAS PARA 25 PERSONAS
$ 15.546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.092
$ 31.092
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 990
$ 990
52151704
Cucharas domésticas
5
Unidad
CUCHARITAS DE TE PLASTICAS
CUCHARITAS DE TE PLASTICAS
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 750
$ 750
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
NARANJAS
NARANJAS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
50101634
Fruta fresca
10
kilogramo
PLATANOS
PLATANOS
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50181909
Galletas saladas
40
Paquete
GALLETAS
GALLETAS
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.800
$ 18.800
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
ROLLO DE PAPEL
ROLLO DE PAPEL
$ 330,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 660
$ 660
Total Neto
$ 112.142
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.307
TOTAL OC
$ 133.449
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.