Orden de Compra. Nº3504-228-SE19 "MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SEDE LAS COMPUERTAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-228-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN SEDE LAS COMPUERTAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3519-4-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 50515,3
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Razón Social OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
R.U.T. 4.115.412-8
Sucursal OSCAR ANTONIO BECKER ALVAREZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151505
Membranas para techos1Unidad no definidaMATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°1839 -01 MEMBRANA HIDROFUGA DYNEX -02 VENTANAS PVC BAÑO 50X50 -02 DIMAFLOW SIFON LAVATORIO -01 FOSA SEPTICA ROTO PLASTIC -01 CAMARA DESGRASADORA -01 CAMA INSPECCIÓNMATERIALES SEGUN COTIZACIÓN N°1839 -01 MEMBRANA HIDROFUGA DYNEX -02 VENTANAS PVC BAÑO 50X50 -02 DIMAFLOW SIFON LAVATORIO -01 FOSA SEPTICA ROTO PLASTIC -01 CAMARA DESGRASADORA -01 CAMA INSPECCIÓN $ 265.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.870 $ 265.870
Total Neto $ 265.870
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.515
TOTAL OC $ 316.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.