Orden de Compra. Nº3504-2281-SE13 "MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTE Y SECRETARIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2281-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE PARTE Y SECRETARIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-23-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 14541,46
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121801
Cinta correctora4Unidad04 LAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA04 LAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
43202001
Discos compactos (CD)1Caja01 CAJA DE DVD 01 CAJA DE DVD $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120 $ 2.120
31201517
Cinta para empaquetar7Unidad07 ROLLO DE SCOTCH CHICO.07 ROLLO DE SCOTCH CHICO. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
44121506
Sobres estándar250Sobre250 SOBRES TAMAÑO OFICIO.250 SOBRES TAMAÑO OFICIO. $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750
44121506
Sobres estándar50Sobre50 SOBRES TAMAÑO AMERICANO.50 SOBRES TAMAÑO AMERICANO. $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
44121604
Timbres y sellos1Unidad01 TIMBRE TRODAT 492001 TIMBRE TRODAT 4920 $ 15.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.300 $ 15.300
41111604
Reglas2Unidad02 REGLAS DE 30 CMS.02 REGLAS DE 30 CMS. $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510 $ 510
14111508
Papel para fax4Unidad04 PAPEL PARA FAX.04 PAPEL PARA FAX. $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.940 $ 4.940
60121124
Papel kraft50Pliego50 PLIEGO DE PAPEL KRAFT.50 PLIEGO DE PAPEL KRAFT. $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400
31201517
Cinta para empaquetar7Unidad07 SCOTCHS GRANDE PARA EMPAQUETAR.07 SCOTCHS GRANDE PARA EMPAQUETAR. $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674 $ 2.674
43202001
Discos compactos (CD)2Caja02 CAJAS DE CD.02 CAJAS DE CD. $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.240 $ 4.240
Total Neto $ 76.534
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.541
TOTAL OC $ 91.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.