Orden de Compra. Nº
3504-232-SE24
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MATERIALES OFICINA DE TURISMO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-232-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA DE TURISMO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
16816,33
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialbelen
Razón Social
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T.
13.854.540-7
Sucursal
comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
2
Caja
CLIPS METALICO GRANDE
CLIPS METALICO GRANDE
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
24121503
Cajas para empaquetado
2
Caja
PARA ARCHIVOS
PARA ARCHIVOS
$ 2.327,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.654
$ 4.654
14111531
Libros o cuadernos de registro
5
Unidad
CUADERNO 100 HOJAS TAPADURA
CUADERNO 100 HOJAS TAPADURA
$ 5.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.395
$ 28.395
60121302
Cuchillo cartonero
1
Unidad
CUCHILLO CARTONERO
CUCHILLO CARTONERO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.008
$ 1.008
14111530
Notas de papel autoadhesivo
2
Unidad
POST-IT MARCADORES
POST-IT MARCADORES
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.278
$ 3.278
43201801
Unidades de discos flexibles
2
Unidad
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 7.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.968
$ 15.968
56101708
Archivadores móviles
4
Unidad
ARCHIVADORES OFICIO
ARCHIVADORES OFICIO
$ 4.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.304
$ 16.304
26111702
Pilas alcalinas
4
Unidad
PILA ALCAINA A 3
PILA ALCAINA A 3
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.008
$ 4.008
44121801
Cinta correctora
2
Unidad
LAPIZ CORRECTOR HUINCHA
LAPIZ CORRECTOR HUINCHA
$ 2.405,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.810
$ 4.810
14111509
Artículos de papelería
2
Sobre
PAPEL FOTOGRAFICO
PAPEL FOTOGRAFICO
$ 3.781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.562
$ 7.562
Total Neto
$ 88.507
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 16.816
TOTAL OC
$ 105.323
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.