Orden de Compra. Nº3504-2330-SE11 "Coffe Break para Coordinación PDTI Dalcahue"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2330-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Coffe Break para Coordinación PDTI Dalcahue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4480-39-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 3526,02
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1TarroTarro de café Tarro de café $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.773 $ 2.773
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoKilos de azucar Kilos de azucar $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546 $ 546
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50UnidadVasos desechablesVasos desechables $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50202304
Jugos y néctar envasados4UnidadJugos embotelladosJugos embotellados $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
52151704
Cucharas domésticas25UnidadCucharitas desechables Cucharitas desechables $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
50181905
Galletas dulces o pastelitos10PaquetePaquetes de galletasPaquetes de galletas $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.530
50181901
Pan fresco2kilogramoKilos de panKilos de pan $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
50131801
Queso natural25UnidadLáminas de quesoLáminas de queso $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
52121602
Servilletas2PaquetePaquetes de pañalesPaquetes de pañales $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
60122503
Bandejas o placas de papel2UnidadBandejas de cartónBandejas de cartón $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
Total Neto $ 18.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.526
TOTAL OC $ 22.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.