Orden de Compra. Nº
3504-2330-SE11
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Coffe Break para Coordinación PDTI Dalcahue
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-2330-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
Coffe Break para Coordinación PDTI Dalcahue
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4480-39-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
3526,02
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Tarro
Tarro de café
Tarro de café
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.773
$ 2.773
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
Kilos de azucar
Kilos de azucar
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 546
$ 546
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad
Vasos desechables
Vasos desechables
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Unidad
Jugos embotellados
Jugos embotellados
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
52151704
Cucharas domésticas
25
Unidad
Cucharitas desechables
Cucharitas desechables
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 850
$ 850
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
Paquetes de galletas
Paquetes de galletas
$ 353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.530
$ 3.530
50181901
Pan fresco
2
kilogramo
Kilos de pan
Kilos de pan
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50131801
Queso natural
25
Unidad
Láminas de queso
Láminas de queso
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.375
$ 3.375
52121602
Servilletas
2
Paquete
Paquetes de pañales
Paquetes de pañales
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 500
$ 500
60122503
Bandejas o placas de papel
2
Unidad
Bandejas de cartón
Bandejas de cartón
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
Total Neto
$ 18.558
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.526
TOTAL OC
$ 22.084
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.