Orden de Compra. Nº
3504-2518-SE14
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Insumos de supermercado taller telar
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-2518-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
Insumos de supermercado taller telar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
4482-32-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
6247,01
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
52151704
Cucharas domésticas
4
Paquete
CUCHARAS DESECHABLE
CUCHARAS DESECHABLE
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.344
$ 1.344
14111703
Toallas de papel
2
Unidad
TOALLA NOVA
TOALLA NOVA
$ 540,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
2
kilogramo
DULCES SURTIDOS
DULCES SURTIDOS
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
50201706
Café
1
Tarro
CAFE
CAFE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.067
$ 3.067
50202303
Jugos y néctar concentrados
3
Unidad
JUGO EMBOTELLADOS
JUGO EMBOTELLADOS
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.898
$ 2.898
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
2
Unidad
BANDEJAS DE CARTON
BANDEJAS DE CARTON
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 824
$ 824
52152102
Vasos para beber domésticos
40
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
QUEQUES
QUEQUES
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos
15
Paquete
GALLETAS DULCES
GALLETAS DULCES
$ 495,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.425
$ 7.425
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
1
Unidad
PAPAS FRITAS
PAPAS FRITAS
$ 2.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.243
$ 2.243
Total Neto
$ 32.879
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.247
TOTAL OC
$ 39.126
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.