Orden de Compra. Nº3504-2518-SE14 "Insumos de supermercado taller telar"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2518-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos de supermercado taller telar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4482-32-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 6247,01
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151704
Cucharas domésticas4PaqueteCUCHARAS DESECHABLECUCHARAS DESECHABLE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344
14111703
Toallas de papel2UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2kilogramoDULCES SURTIDOSDULCES SURTIDOS $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
50201706
Café1TarroCAFECAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067
50202303
Jugos y néctar concentrados3UnidadJUGO EMBOTELLADOSJUGO EMBOTELLADOS $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898 $ 2.898
52152006
Bandejas o fuentes domésticas2UnidadBANDEJAS DE CARTONBANDEJAS DE CARTON $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824
52152102
Vasos para beber domésticos40UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadQUEQUESQUEQUES $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos15PaqueteGALLETAS DULCESGALLETAS DULCES $ 495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.425 $ 7.425
50192109
Papas fritas o galletas tostadas1UnidadPAPAS FRITASPAPAS FRITAS $ 2.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.243 $ 2.243
Total Neto $ 32.879
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.247
TOTAL OC $ 39.126


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.