Orden de Compra. Nº3504-2524-SE13 "INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA FOMIL 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2524-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA ENCUENTRO EMPRESARIAL PROGRAMA FOMIL 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 1489,22
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181903
Galletas simples saladas5Unidad05 PAQUETES DE GALLETAS SALADA05 PAQUETES DE GALLETAS SALADA $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad05 PAQUETES DE GALLETAS DULCE05 PAQUETES DE GALLETAS DULCE $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310 $ 2.310
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos10Unidad10 VASOS DESECHABLE.10 VASOS DESECHABLE. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo01 KILO DE AZUCAR.01 KILO DE AZUCAR. $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613 $ 613
50202304
Jugos y néctar envasados1Unidad01 JUGO EMBOTELLADO01 JUGO EMBOTELLADO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
50202310
Agua mineral1Unidad01 BOTELLA DE AGUA MINERAL 01 BOTELLA DE AGUA MINERAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
Total Neto $ 7.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.489
TOTAL OC $ 9.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.