Orden de Compra. Nº3504-2546-SE13 "INSUMO DE SUPERMERCADO PARA CANASTAS NAVIDEÑAs"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2546-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra INSUMO DE SUPERMERCADO PARA CANASTAS NAVIDEÑAs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 200739,56
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T. 6.237.980-4
Sucursal CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla28Unidad28 MANTEQUILLA DE 250 GRS.28 MANTEQUILLA DE 250 GRS. $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.224 $ 28.224
14111705
Servilletas de papel28Unidad28 PAQUETES DE SERVILLETAS28 PAQUETES DE SERVILLETAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.888 $ 13.888
50202203
Vino56Unidad56 BOTELLAS DE VINO56 BOTELLAS DE VINO $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.184 $ 93.184
50202304
Jugos y néctar envasados84Unidad84 JUGOS EMBOTELLADO84 JUGOS EMBOTELLADO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.144 $ 81.144
50202311
Bebidas56Unidad56 BEBIDAS56 BEBIDAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.744 $ 51.744
50202202
Sidra o cherry28Unidad28 BOTELLA DE SIDRA.28 BOTELLA DE SIDRA. $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.744 $ 79.744
50101540
Verduras estables sin refrigerar28Tarro28 TARROS DE PALMITO28 TARROS DE PALMITO $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.820 $ 78.820
50171901
Conservas56Tarro56 TARROS DE FRUTILLA56 TARROS DE FRUTILLA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.152 $ 61.152
50201706
Café28Tarro28 TARROS DE CAFE28 TARROS DE CAFE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.876 $ 85.876
50171901
Conservas56Tarro56 TARROS DE DURAZNO56 TARROS DE DURAZNO $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.792 $ 43.792
50171903
Aceitunas28Tarro28 TARROS DE ACEITUNA28 TARROS DE ACEITUNA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.296 $ 23.296
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles112Litro112 LITROS DE ACEITE.112 LITROS DE ACEITE. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.632 $ 149.632
50192109
Papas fritas o galletas tostadas84Paquete84 PAQUETES DE PAPAS FRITAS84 PAQUETES DE PAPAS FRITAS $ 2.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.412 $ 188.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos168Paquete168 PAQUETES DE GALLETAS 168 PAQUETES DE GALLETAS $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.616 $ 77.616
Total Neto $ 1.056.524
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.740
TOTAL OC $ 1.257.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.