Orden de Compra. Nº
3504-2546-SE13
"
INSUMO DE SUPERMERCADO PARA CANASTAS NAVIDEÑAs
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-2546-SE13
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-11-2013
Nombre de la Orden de Compra
INSUMO DE SUPERMERCADO PARA CANASTAS NAVIDEÑAs
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3520-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
200739,56
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Razón Social
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
R.U.T.
6.237.980-4
Sucursal
CARMEN DOLORES QUEIPUL LEVICOY
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
28
Unidad
28 MANTEQUILLA DE 250 GRS.
28 MANTEQUILLA DE 250 GRS.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.224
$ 28.224
14111705
Servilletas de papel
28
Unidad
28 PAQUETES DE SERVILLETAS
28 PAQUETES DE SERVILLETAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.888
$ 13.888
50202203
Vino
56
Unidad
56 BOTELLAS DE VINO
56 BOTELLAS DE VINO
$ 1.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.184
$ 93.184
50202304
Jugos y néctar envasados
84
Unidad
84 JUGOS EMBOTELLADO
84 JUGOS EMBOTELLADO
$ 966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.144
$ 81.144
50202311
Bebidas
56
Unidad
56 BEBIDAS
56 BEBIDAS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.744
$ 51.744
50202202
Sidra o cherry
28
Unidad
28 BOTELLA DE SIDRA.
28 BOTELLA DE SIDRA.
$ 2.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.744
$ 79.744
50101540
Verduras estables sin refrigerar
28
Tarro
28 TARROS DE PALMITO
28 TARROS DE PALMITO
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.820
$ 78.820
50171901
Conservas
56
Tarro
56 TARROS DE FRUTILLA
56 TARROS DE FRUTILLA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.152
$ 61.152
50201706
Café
28
Tarro
28 TARROS DE CAFE
28 TARROS DE CAFE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.876
$ 85.876
50171901
Conservas
56
Tarro
56 TARROS DE DURAZNO
56 TARROS DE DURAZNO
$ 782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.792
$ 43.792
50171903
Aceitunas
28
Tarro
28 TARROS DE ACEITUNA
28 TARROS DE ACEITUNA
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.296
$ 23.296
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles
112
Litro
112 LITROS DE ACEITE.
112 LITROS DE ACEITE.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 149.632
$ 149.632
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
84
Paquete
84 PAQUETES DE PAPAS FRITAS
84 PAQUETES DE PAPAS FRITAS
$ 2.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188.412
$ 188.412
50181905
Galletas dulces o pastelitos
168
Paquete
168 PAQUETES DE GALLETAS
168 PAQUETES DE GALLETAS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.616
$ 77.616
Total Neto
$ 1.056.524
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.740
TOTAL OC
$ 1.257.264
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.