Orden de Compra. Nº
3504-2582-SE24
"
MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FAMILIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-2582-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA FAMILIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140507133 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
*
Impuesto
54527,34
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
12
Unidad
LAPIZ PASTA GEL
LAPIZ PASTA GEL
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.764
$ 19.764
14111525
Papel multiuso
3
Resma
OPALINA X 200 HOJAS
OPALINA X 200 HOJAS
$ 24.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.362
$ 73.362
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
9
Resma
RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA
RESMAS PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 5.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.378
$ 45.378
44101707
Corcheteras
3
Unidad
CORCHETERA MEDIANA
CORCHETERA MEDIANA
$ 3.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.335
$ 10.335
44121708
Marcadores
9
Unidad
LÁPIZ MARCADORES
LÁPIZ MARCADORES
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.560
44121801
Cinta correctora
9
Unidad
LAPIZ CORRECTOR HUINCHA
LAPIZ CORRECTOR HUINCHA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
9
Resma
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 6.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.062
$ 55.062
44101801
Calculadoras o accesorios
3
Unidad
CALCULADORA
CALCULADORA
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.295
$ 35.295
31201517
Cinta para empaquetar
9
Unidad
SCOTCH 18X20
SCOTCH 18X20
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.292
$ 5.292
44122001
Archivadores de fichas
9
Unidad
ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO
ARCHIVADORES LOMO ANCHO OFICIO
$ 2.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.866
$ 25.866
Total Neto
$ 286.986
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 54.527
TOTAL OC
$ 341.513
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.