Orden de Compra. Nº3504-2595-SE12 "Insumos Camioneta"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2595-SE12
Estado de la Orden de Compra En proceso
Fecha de Envío 13-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Insumos Camioneta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-6-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 2797,30768
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA S.A.
Razón Social JASA S A
R.U.T. 76.646.610-9
Sucursal JASA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111805
Tensores de correa2UnidadCorrea en VCorrea en V $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.638 $ 4.639
39101601
ampolletas halógenas4UnidadAmpolleta 12V 55W H7 osramAmpolleta 12V 55W H7 osram $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084
Total Neto $ 14.723
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.797
TOTAL OC $ 17.520


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.