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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-2613-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
18-12-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4403-19-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
60944,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA |
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Razón Social |
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA
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R.U.T. |
5.941.932-3 |
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Sucursal |
AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Galón | galon de carbonileo | galon de carbonileo |
$ 6.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.975
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$ 6.975
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60121251
| Pintura al agua | 4 | Galón | galon de pintura | galon de pintura |
$ 13.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.108
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$ 53.108
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30103201
| Enrejado de acero | 2 | Unidad | malla 6014 | malla 6014 |
$ 23.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.900
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$ 47.900
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30111601
| Cemento | 5 | Unidad | acelerador | acelerador |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.645
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$ 17.645
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31162003
| Clavos de acabado | 14 | kilogramo | Kg de clavos de 1" | Kg de clavos de 1" |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.654
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$ 17.654
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11121611
| Tablero de partículas | 3 | Placa | Plancha de terciado | Plancha de terciado |
$ 13.361,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.083
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$ 40.083
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 7 | Plancha | Plancha de internit | Plancha de internit |
$ 13.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.175
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$ 91.175
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30111601
| Cemento | 10 | Saco | sacos de cemento | sacos de cemento |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.220
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$ 46.220
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Total Neto
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$ 320.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.944
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$ 381.704
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.