|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3504-2624-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
19-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ampolletas y focos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3519-6-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
PEDRO MONTT 105 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
|
|
R.U.T. |
69.230.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
|
Comuna |
Dalcahue
|
|
Impuesto |
9927,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMATEL |
|
Razón Social |
IRMA VERONICA HARO DIAZ
|
|
R.U.T. |
12.760.377-4 |
|
Sucursal |
DIMATEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39101601
| ampolletas halógenas | 2 | Unidad | Ampolletas 24V. H7 | Ampolletas 24V. H7 |
$ 5.126,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.252
|
$ 10.252
|
39101601
| ampolletas halógenas | 50 | Unidad | Focos posicion colores | Focos posicion colores |
$ 840,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.252
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.928
|
|
$ 62.180
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.