Orden de Compra. Nº3504-2730-SE19 "MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2730-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA DISCAPACIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4481-20-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 6973,76
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6ResmaPAPEL TAMAÑO CARTAPAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.894 $ 15.894
44101801
Calculadoras o accesorios1UnidadCALCULADORA DE ESCRITORIOCALCULADORA DE ESCRITORIO $ 5.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.480 $ 5.480
60121302
Cuchillo cartonero1UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378 $ 378
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadPORTA SCOTCH CHICOPORTA SCOTCH CHICO $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.386
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.932
44121708
Marcadores10UnidadLAPIZ DESTACADORLAPIZ DESTACADOR $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
44121802
Líquido corrector3UnidadLAPIZ CORRECTORLAPIZ CORRECTOR $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.174
Total Neto $ 36.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.974
TOTAL OC $ 43.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.