Orden de Compra. Nº3504-29-SE22 "MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL Y ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-29-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-01-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL Y ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4481-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 22436,53
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24141607
Separadores de cartón15PackSEPARADORES DE ARCHIVOSEPARADORES DE ARCHIVO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44111516
Agendas3UnidadAGENDA EJECUTIVAAGENDA EJECUTIVA $ 7.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.523 $ 23.523
44121506
Sobres estándar100SobreSOBRES AMERICANOSOBRES AMERICANO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
44122103
Corchetes6CajaCORCHETESCORCHETES $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208 $ 2.208
31201517
Cinta para empaquetar12RolloROLLO DE SCOTCHROLLO DE SCOTCH $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo12UnidadBANDERITAS SEÑALIZADORASBANDERITAS SEÑALIZADORAS $ 1.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
24121503
Cajas para empaquetado12CajaPARA ARCHIVOPARA ARCHIVO $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.112
44121704
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ AZUL PILOTLAPIZ AZUL PILOT $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
31201517
Cinta para empaquetar4UnidadCINTA DE EMBALAJECINTA DE EMBALAJE $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121708
Marcadores12UnidadLAPIZ DESTACADORLAPIZ DESTACADOR $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544
14111530
Notas de papel autoadhesivo15UnidadPOST-ITPOST-IT $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
44122104
Clips para papel4UnidadDOBLE CLIPS DE 51DOBLE CLIPS DE 51 $ 211,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 844 $ 844
Total Neto $ 118.087
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.437
TOTAL OC $ 140.524


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.