Orden de Compra. Nº
3504-29-SE22
"
MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL Y ADULTO MAYOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-29-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-01-2022
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL Y ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4481-5-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
22436,53
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialbelen
Razón Social
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T.
13.854.540-7
Sucursal
comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24141607
Separadores de cartón
15
Pack
SEPARADORES DE ARCHIVO
SEPARADORES DE ARCHIVO
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
44111516
Agendas
3
Unidad
AGENDA EJECUTIVA
AGENDA EJECUTIVA
$ 7.841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.523
$ 23.523
44121506
Sobres estándar
100
Sobre
SOBRES AMERICANO
SOBRES AMERICANO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
44122103
Corchetes
6
Caja
CORCHETES
CORCHETES
$ 368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.208
$ 2.208
31201517
Cinta para empaquetar
12
Rollo
ROLLO DE SCOTCH
ROLLO DE SCOTCH
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
14111530
Notas de papel autoadhesivo
12
Unidad
BANDERITAS SEÑALIZADORAS
BANDERITAS SEÑALIZADORAS
$ 1.795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.540
$ 21.540
24121503
Cajas para empaquetado
12
Caja
PARA ARCHIVO
PARA ARCHIVO
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.112
$ 14.112
44121704
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ AZUL PILOT
LAPIZ AZUL PILOT
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
31201517
Cinta para empaquetar
4
Unidad
CINTA DE EMBALAJE
CINTA DE EMBALAJE
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44121708
Marcadores
12
Unidad
LAPIZ DESTACADOR
LAPIZ DESTACADOR
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.544
$ 5.544
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
POST-IT
POST-IT
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.710
$ 10.710
44122104
Clips para papel
4
Unidad
DOBLE CLIPS DE 51
DOBLE CLIPS DE 51
$ 211,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 844
$ 844
Total Neto
$ 118.087
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.437
TOTAL OC
$ 140.524
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.