Orden de Compra. Nº3504-293-SE26 "INSUMOS PARA XIX FIESTA DEL AJO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-293-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA XIX FIESTA DEL AJO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-2-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 35691,5
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUBLIPRINTS EIRL.
Razón Social SERVICIOS DE PUBLICIDAD JOSE TORRES VARGAS E.I.R.L
R.U.T. 76.385.915-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PUBLIPRINTS EIRL.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101905
Tazas para servicio de mesa20UnidadTAZON CON LOGOTAZON CON LOGO $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800
53102503
Sombreros20UnidadJOCKEY POLIESTER CON LOGOJOCKEY POLIESTER CON LOGO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
24111501
Bolsas de lona17UnidadBOLSA ECOLOGICA RECICLABLES, SUBLIMADAS A TODO COLOR, MEDIDAS 30X40X12 CON FUELLE, COSTURAS REFORZADASBOLSA ECOLOGICA RECICLABLES, SUBLIMADAS A TODO COLOR, MEDIDAS 30X40X12 CON FUELLE, COSTURAS REFORZADAS $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.250 $ 21.250
49101704
Galvanos2UnidadGALVANO DE MADERA DE 25X20 CM CON TEXTO Y LOGO INSTITUCIONAL GALVANO DE MADERA DE 25X20 CM CON TEXTO Y LOGO INSTITUCIONAL $ 18.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.800 $ 36.800
Total Neto $ 187.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.692
TOTAL OC $ 223.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.