Orden de Compra. Nº3504-2936-SE24 "MATERIALES DE OFICINA PARA TRANSPARENCIA MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2936-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 5388,78
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105705
Cinta libre de ácido6UnidadCINTA PARA EMPAQUETARCINTA PARA EMPAQUETAR $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
43201801
Unidades de discos flexibles1UnidadPENDRIVE 16GBPENDRIVE 16GB $ 4.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.282 $ 4.282
31201517
Cinta para empaquetar1UnidadPORTA SCOTCHPORTA SCOTCH $ 2.774,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.774 $ 2.774
24141607
Separadores de cartón10UnidadSEPARADORES DE OFICIOSEPARADORES DE OFICIO $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.450 $ 13.450
43211802
Almohadillas de ratón o mousepad1UnidadPAD MOUSEPAD MOUSE $ 4.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.328 $ 4.328
Total Neto $ 28.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.389
TOTAL OC $ 33.751


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.