Orden de Compra. Nº3504-2942-SE24 "INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA PASEO PEDAGOGICO "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-2942-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO PARA PASEO PEDAGOGICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-10-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 13336,48
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL CORAL SPA
Razón Social EL CORAL SPA
R.U.T. 77.670.429-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL CORAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS SERVILLETAS $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJUGOS EMBOTELLADOS DE 1,5 LTROS. JUGOS EMBOTELLADOS DE 1,5 LTROS. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos2BolsaBOLSAS DE CARAMELOS BOLSAS DE CARAMELOS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111704
Papel higiénico2PaquetePAQUETE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS CADA UNO PAQUETE PAPEL HIGIÉNICO DE 4 ROLLOS CADA UNO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
50101634
Fruta fresca8kilogramoKILOGRAMOS DE PLATANOS KILOGRAMOS DE PLATANOS $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6BolsaPAPAS FRITAS 380 GRS PAPAS FRITAS 380 GRS $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.692 $ 22.692
Total Neto $ 70.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.336
TOTAL OC $ 83.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.