Orden de Compra. Nº
3504-3007-SE19
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MATERIALES DE OFICINA OMIL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-3007-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA OMIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4481-20-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
22693,22
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercialbelen
Razón Social
MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T.
13.854.540-7
Sucursal
comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25132002
Globos de aire caliente
10
Bolsa
GLOBOS DIVERSOS COLORES
GLOBOS DIVERSOS COLORES
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
31201517
Cinta para empaquetar
10
Unidad
SCOTCH ROLLO CHICO
SCOTCH ROLLO CHICO
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
44121801
Cinta correctora
3
Unidad
CORRECTOR DE HUINCHA
CORRECTOR DE HUINCHA
$ 2.058,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.174
$ 6.174
44112002
Calendarios
2
Unidad
TACOS CALENDARIOS
TACOS CALENDARIOS
$ 2.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.420
$ 4.420
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERA MEDIANA
TIJERA MEDIANA
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.780
$ 3.780
14111530
Notas de papel autoadhesivo
6
Unidad
POST-IT 7.5 CMS
POST-IT 7.5 CMS
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.276
41111604
Reglas
2
Unidad
REGLA DE 30 CMS.
REGLA DE 30 CMS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 588
$ 588
31201503
Cintas adhesivas de protección
2
Unidad
CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ ANGOSTA
CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ ANGOSTA
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
31201517
Cinta para empaquetar
3
Unidad
SCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR
SCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
55121618
Fundas de etiquetas
100
Unidad
FUNDAS PROTECTORAS DE HOJA OFICIO
FUNDAS PROTECTORAS DE HOJA OFICIO
$ 51,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.100
$ 5.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL TAMAÑO CARTA
PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 2.649,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.490
$ 26.490
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL TAMAÑO OFICIO
PAPEL TAMAÑO OFICIO
$ 3.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.100
$ 31.100
44121506
Sobres estándar
100
Sobre
TAMAÑO OFICIO
TAMAÑO OFICIO
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.100
$ 15.100
Total Neto
$ 119.438
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.693
TOTAL OC
$ 142.131
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.