Orden de Compra. Nº3504-3007-SE19 "MATERIALES DE OFICINA OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-3007-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4481-20-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 22693,22
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercialbelen
Razón Social MIRNA VIVIANA IGOR GUICHACOY
R.U.T. 13.854.540-7
Sucursal comercialbelen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente10BolsaGLOBOS DIVERSOS COLORESGLOBOS DIVERSOS COLORES $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
31201517
Cinta para empaquetar10UnidadSCOTCH ROLLO CHICOSCOTCH ROLLO CHICO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
44121801
Cinta correctora3UnidadCORRECTOR DE HUINCHA CORRECTOR DE HUINCHA $ 2.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.174 $ 6.174
44112002
Calendarios2UnidadTACOS CALENDARIOSTACOS CALENDARIOS $ 2.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.420 $ 4.420
44121618
Tijeras3UnidadTIJERA MEDIANATIJERA MEDIANA $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadPOST-IT 7.5 CMSPOST-IT 7.5 CMS $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
41111604
Reglas2UnidadREGLA DE 30 CMS.REGLA DE 30 CMS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588 $ 588
31201503
Cintas adhesivas de protección2UnidadCINTA ADHESIVA DOBLE FAZ ANGOSTACINTA ADHESIVA DOBLE FAZ ANGOSTA $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadSCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETARSCOTCH GRANDE PARA EMPAQUETAR $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDAS PROTECTORAS DE HOJA OFICIOFUNDAS PROTECTORAS DE HOJA OFICIO $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL TAMAÑO CARTAPAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.490 $ 26.490
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaPAPEL TAMAÑO OFICIOPAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.100 $ 31.100
44121506
Sobres estándar100SobreTAMAÑO OFICIOTAMAÑO OFICIO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100
Total Neto $ 119.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.693
TOTAL OC $ 142.131


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.