Orden de Compra. Nº3504-3145-SE19 "INSUMOS DE SUPERMERCADO TALLERES PROGRAMA SENDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-3145-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE SUPERMERCADO TALLERES PROGRAMA SENDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4481-16-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez con Almirante Bahamonde
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 17016,02
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO LA AVENIDA
Razón Social Paola Cecilia Cardenas Queipul
R.U.T. 15.289.365-5
Sucursal SUPERMERCADO LA AVENIDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201710
Té de hierbas9CajaTETE $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.637 $ 2.637
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10BolsaDULCES SURTIDOS POR KILODULCES SURTIDOS POR KILO $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas12UnidadQUEQUE TRADICIONAL NUTRA BIENQUEQUE TRADICIONAL NUTRA BIEN $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
50202311
Bebidas8BotellaBEBIDAS DE 1.5 LITROSBEBIDAS DE 1.5 LITROS $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.064 $ 9.064
41123401
Vasos de dosificación93UnidadVASOS DESECHABLESVASOS DESECHABLES $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069 $ 3.069
50202304
Jugos y néctar envasados8BotellaJUGOJUGO $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328
50181905
Galletas dulces o pastelitos60PaqueteGALLETASGALLETAS $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 89.558
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.016
TOTAL OC $ 106.574


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.