Orden de Compra. Nº3504-355-SE08 "Mantencion Camion SA 6695"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-355-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-02-2008
Nombre de la Orden de Compra Mantencion Camion SA 6695
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Mantencion Camion SA 6695.
Proveniente de Licitación 3520-23-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna -1
Impuesto 10070
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social pedro segundo muñoz alvarez
R.U.T. 4.245.016-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73181908
Servicios de soldadura1UnidadServicios de soldaduraINAST. PATAENTE TRASERA- SOLDAR ESTANUE PETROL- INSTALACION PARACHOQUE Y LAVADO - ENGRASE $ 53.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.000 $ 53.000
Total Neto $ 53.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.070
TOTAL OC $ 63.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.