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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-367-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
GUANTES, PAÑOS MECANICO, PINOS AROMATICOS STOCK EN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4482-1-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
Dalcahue
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Impuesto |
8729,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMATEL |
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Razón Social |
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
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R.U.T. |
12.760.377-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMATEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131503
| Paños de gamuza o guantes lavables | 10 | Par | DE GUANTES CABRETILLAS | DE GUANTES CABRETILLAS |
$ 1.765,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.650
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$ 17.650
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44102905
| Bolsitas o paños absorbentes | 5 | kilogramo | PAÑOS MECANICOS | PAÑOS MECANICOS |
$ 3.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.125
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$ 15.125
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12191501
| Solventes aromáticos | 15 | Unidad | PINOS AROMATICOS | PINOS AROMATICOS |
$ 878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.170
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$ 13.170
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Total Neto
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$ 45.945
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.730
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$ 54.675
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.