Orden de Compra. Nº3504-4101-SE25 "INSUMOS DE LIBRERIA PARA IFICINA TRANSPARENCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-4101-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA PARA IFICINA TRANSPARENCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna *
Impuesto 6911,44
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLY
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA
R.U.T. 76.422.049-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas4CajaCAJAS DE CORCHETESCAJAS DE CORCHETES $ 907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.628 $ 3.628
44121612
Cuchillos cartoneros2UnidadCUCHILLO CARTONERO 18MMCUCHILLO CARTONERO 18MM $ 1.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
44122011
Carpetas para archivos6UnidadCARPETAS C/ELASTICOCARPETAS C/ELASTICO $ 1.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.344 $ 7.344
14111530
Notas de papel autoadhesivo6UnidadBANDERITAS SEÑALIZADORASBANDERITAS SEÑALIZADORAS $ 2.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.206 $ 16.206
14111530
Notas de papel autoadhesivo8UnidadNOTA ADHESIVA 100 HOJAS 7.6X7.6NOTA ADHESIVA 100 HOJAS 7.6X7.6 $ 493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.944 $ 3.944
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCARPETAS DE CARTONCARPETAS DE CARTON $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.860 $ 2.860
Total Neto $ 36.376
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.911
TOTAL OC $ 43.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.