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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3504-4588-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
03 CANASTA N° 2 PARA STOCK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4403-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rodriguez 110 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
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R.U.T. |
69.230.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodriguez 110 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
23662,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodriguez 110 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EL CORAL SPA |
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Razón Social |
EL CORAL SPA
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R.U.T. |
77.670.429-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EL CORAL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12164501
| Conservantes | 3 | Unidad | 2 kilos de azúcar, 2 tarros de café 170 grs, 1 Paquete de Caramelos surtidos 200 unidades, 3 Botella de bebida de 3 litros,3 Botella de jugo de 1,5 litros, 1 jabón líquido de 900ml, 5 Paquete de galletas de chocolate, 126 gramos, 1 Paquete galletas surtidas 400 grs, 1 Paquete galletas surtidas 400 grs. | CANASTA DE ALIMENTOS N° 2 SEGÚN BASES DE LA LICITACIÓN 4403-1-LE25 |
$ 41.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 124.539
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$ 124.539
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Total Neto
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$ 124.539
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.662
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$ 148.201
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.