Orden de Compra. Nº3504-4588-SE25 "03 CANASTA N° 2 PARA STOCK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-4588-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra 03 CANASTA N° 2 PARA STOCK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 23662,41
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL CORAL SPA
Razón Social EL CORAL SPA
R.U.T. 77.670.429-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL CORAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12164501
Conservantes3Unidad2 kilos de azúcar, 2 tarros de café 170 grs, 1 Paquete de Caramelos surtidos 200 unidades, 3 Botella de bebida de 3 litros,3 Botella de jugo de 1,5 litros, 1 jabón líquido de 900ml, 5 Paquete de galletas de chocolate, 126 gramos, 1 Paquete galletas surtidas 400 grs, 1 Paquete galletas surtidas 400 grs. CANASTA DE ALIMENTOS N° 2 SEGÚN BASES DE LA LICITACIÓN 4403-1-LE25 $ 41.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.539 $ 124.539
Total Neto $ 124.539
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.662
TOTAL OC $ 148.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.