Orden de Compra. Nº3504-4595-SE25 "MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-4595-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-03-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-3-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999-060601 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna *
Impuesto 20274,52
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor POLY
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL POLY LIMITADA
R.U.T. 76.422.049-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal POLY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
Sobres estándar50UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCO 25 X 35 CMS.SOBRE SACO OFICIO BLANCO 25 X 35 CMS. $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
14111530
Notas de papel autoadhesivo10UnidadBANDERITAS SEÑALIZADORASBANDERITAS SEÑALIZADORAS $ 2.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.010 $ 27.010
44122104
Clips para papel2UnidadPORTACLIPS MAGIC CLIP DISPENSADOR 4,8 MM Y 6,4 MMPORTACLIPS MAGIC CLIP DISPENSADOR 4,8 MM Y 6,4 MM $ 1.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.684 $ 3.684
60123001
Figuras de goma Eva10PliegoGOMA EVA GLITTER 45 X 60 CMGOMA EVA GLITTER 45 X 60 CM $ 1.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.520 $ 15.520
14111525
Papel multiuso3ResmaCARTULINA OPALINA GOFRADA CARTA 200 GRS. 125 HOJASCARTULINA OPALINA GOFRADA CARTA 200 GRS. 125 HOJAS $ 16.898,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.694 $ 50.694
Total Neto $ 106.708
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.275
TOTAL OC $ 126.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.