Orden de Compra. Nº3504-4769-SE25 "Materiales de Libreria-Para Departamento Social"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-4769-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Libreria-Para Departamento Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-7-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N° 110
Comuna *
Impuesto 35087,68
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232503
Corrector ortográfico12Unidadlápiz corrector huinchalápiz corrector huincha $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300
44101716
Perforadoras2Unidadperforadoraperforadora $ 7.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.236 $ 14.236
24141607
Separadores de cartón14Unidadset separadores oficioset separadores oficio $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
44121506
Sobres estándar30Unidadsobres tamaño cartasobres tamaño carta $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
44121506
Sobres estándar30Unidadsobre tamaño americanosobre tamaño americano $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770 $ 1.770
44111802
Láminas de dibujo1Cajalamina de termo laminar lamina de termo laminar $ 20.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.563 $ 20.563
27112809
Portaútiles1Unidadporta scotchporta scotch $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.672 $ 2.672
14111525
Papel multiuso2Cajade opalina blanca tam cartade opalina blanca tam carta $ 20.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.672 $ 40.672
14111525
Papel multiuso1Cajade opalina blanca tam oficiode opalina blanca tam oficio $ 27.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.916 $ 27.916
11101501
Mica500Unidadmica tam carnemica tam carne $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.410
44122106
Chinches y tachuelas5Cajachinches push pin chinches push pin $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidadcuaderno espiral 17x21 cmscuaderno espiral 17x21 cms $ 3.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866
14121812
Papel fotográfico2Resmapapel fotográfico adhesivo a4papel fotográfico adhesivo a4 $ 4.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.630 $ 9.630
Total Neto $ 184.672
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.088
TOTAL OC $ 219.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.