Orden de Compra. Nº
3504-4769-SE25
"
Materiales de Libreria-Para Departamento Social
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-4769-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Libreria-Para Departamento Social
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-7-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez N° 110
Comuna
*
Impuesto
35087,68
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez N° 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
43232503
Corrector ortográfico
12
Unidad
lápiz corrector huincha
lápiz corrector huincha
$ 1.025,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.300
$ 12.300
44101716
Perforadoras
2
Unidad
perforadora
perforadora
$ 7.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.236
$ 14.236
24141607
Separadores de cartón
14
Unidad
set separadores oficio
set separadores oficio
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
44121506
Sobres estándar
30
Unidad
sobres tamaño carta
sobres tamaño carta
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
44121506
Sobres estándar
30
Unidad
sobre tamaño americano
sobre tamaño americano
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.770
$ 1.770
44111802
Láminas de dibujo
1
Caja
lamina de termo laminar
lamina de termo laminar
$ 20.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.563
$ 20.563
27112809
Portaútiles
1
Unidad
porta scotch
porta scotch
$ 2.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.672
$ 2.672
14111525
Papel multiuso
2
Caja
de opalina blanca tam carta
de opalina blanca tam carta
$ 20.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.672
$ 40.672
14111525
Papel multiuso
1
Caja
de opalina blanca tam oficio
de opalina blanca tam oficio
$ 27.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.916
$ 27.916
11101501
Mica
500
Unidad
mica tam carne
mica tam carne
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.500
$ 29.410
44122106
Chinches y tachuelas
5
Caja
chinches push pin
chinches push pin
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.725
$ 6.725
14111531
Libros o cuadernos de registro
1
Unidad
cuaderno espiral 17x21 cms
cuaderno espiral 17x21 cms
$ 3.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.866
$ 3.866
14121812
Papel fotográfico
2
Resma
papel fotográfico adhesivo a4
papel fotográfico adhesivo a4
$ 4.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.630
$ 9.630
Total Neto
$ 184.672
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.088
TOTAL OC
$ 219.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.