Orden de Compra. Nº
3504-4941-SE25
"
ACTIVIDAD PUESTA EN VALOR FOLCLORISTA DESTACADO SA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-4941-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ACTIVIDAD PUESTA EN VALOR FOLCLORISTA DESTACADO SA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-32-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
13319,57
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISFRUTA SPA
Razón Social
COMERCIAL DISFRUTA SPA
R.U.T.
77.197.578-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISFRUTA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171903
Aceitunas
3
Bolsa
BOLSA ACEITUNAS 340 GR (SAN JUAN)
BOLSA ACEITUNAS 340 GR (SAN JUAN)
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.051
$ 6.051
50202311
Bebidas
4
Botella
BEBIDA 1 1/2 LTS EQUIVALENTE A COCA COLA
BEBIDA 1 1/2 LTS EQUIVALENTE A COCA COLA
$ 1.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.564
$ 7.564
50202304
Jugos y néctar envasados
4
Botella
JUGO EMBOTELLADO 1,5 LITRO EQUIVALENTE WATTS
JUGO EMBOTELLADO 1,5 LITRO EQUIVALENTE WATTS
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.220
50181909
Galletas saladas
2
Unidad
LAYS 250 GRS
LAYS 250 GRS
$ 2.823,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.646
$ 5.646
50181909
Galletas saladas
2
Unidad
LAYS OREGANO 180 GRS
LAYS OREGANO 180 GRS
$ 2.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.336
$ 4.336
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
VASOS TERMICOS 240CC
VASOS TERMICOS 240CC
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
52152102
Vasos para beber domésticos
50
Unidad
VASOS DESECHABLES 300CC
VASOS DESECHABLES 300CC
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50181909
Galletas saladas
2
Unidad
LAYS ARTESANAL MERKEN 150GRS
LAYS ARTESANAL MERKEN 150GRS
$ 2.470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.940
$ 4.940
50181909
Galletas saladas
2
Unidad
PAPASFRITAS MUSTIK CON MERKEN
PAPASFRITAS MUSTIK CON MERKEN
$ 2.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.444
$ 5.444
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
4
Unidad
QUEQUE TRADICIONAL
QUEQUE TRADICIONAL
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.572
$ 8.572
50201706
Café
1
Tarro
DE CAFE 150 GRS NESCAFE
DE CAFE 150 GRS NESCAFE
$ 6.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.630
$ 6.630
Total Neto
$ 70.103
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.320
TOTAL OC
$ 83.423
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.