Orden de Compra. Nº
3504-528-SE24
"
MATERIALES DE OFICINA, ASUNTOS INDÍGENAS.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3504-528-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA, ASUNTOS INDÍGENAS.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4403-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T.
69.230.300-8
Dirección de Facturación
Manuel Rodriguez 110
Comuna
Dalcahue
Impuesto
9446,61
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMATEL
Razón Social
IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T.
12.760.377-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
2
Caja
CLIPS METALICO 33 MM
CLIPS METALICO 33 MM
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
44122103
Corchetes
2
Caja
CORCHETES 26/6
CORCHETES 26/6
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
CINTA ADHESIVA TRANSPARENATE SCOTCH
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE SCOTCH
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.528
$ 3.528
44121801
Cinta correctora
2
Unidad
LAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA BIC
LAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA BIC
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.016
44121701
Lápiz pasta
6
Unidad
LAPIZ PASTA TINTA GEL PILOT
LAPIZ PASTA TINTA GEL PILOT
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.882
$ 9.882
44121618
Tijeras
1
Unidad
TIJERA GRANDE
TIJERA GRANDE
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.193
$ 3.193
44122011
Carpetas para archivos
20
Unidad
CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO
CARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento
100
Unidad
FUNDA PROTECTORA TAMAÑO CARTA
FUNDA PROTECTORA TAMAÑO CARTA
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
44121506
Sobres estándar
50
Sobre
SOBRES TAMAÑO OFICIO
SOBRES TAMAÑO OFICIO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
Total Neto
$ 49.719
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.447
TOTAL OC
$ 59.166
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.