Orden de Compra. Nº3504-528-SE24 "MATERIALES DE OFICINA, ASUNTOS INDÍGENAS."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-528-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-03-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, ASUNTOS INDÍGENAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-2-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 9446,61
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMATEL
Razón Social IRMA VERÓNICA HARO DÍAZ
R.U.T. 12.760.377-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMATEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel2CajaCLIPS METALICO 33 MMCLIPS METALICO 33 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
44122103
Corchetes2CajaCORCHETES 26/6CORCHETES 26/6 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
31201517
Cinta para empaquetar6UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENATE SCOTCHCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE SCOTCH $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528
44121801
Cinta correctora2UnidadLAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA BICLAPIZ CORRECTOR DE HUINCHA BIC $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
44121701
Lápiz pasta6UnidadLAPIZ PASTA TINTA GEL PILOTLAPIZ PASTA TINTA GEL PILOT $ 1.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.882 $ 9.882
44121618
Tijeras1UnidadTIJERA GRANDETIJERA GRANDE $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193
44122011
Carpetas para archivos20UnidadCARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVOCARPETAS DE CARTON PARA ARCHIVO $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44102907
Fundas para proteger del polvo al equipamiento100UnidadFUNDA PROTECTORA TAMAÑO CARTAFUNDA PROTECTORA TAMAÑO CARTA $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
44121506
Sobres estándar50SobreSOBRES TAMAÑO OFICIOSOBRES TAMAÑO OFICIO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
Total Neto $ 49.719
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.447
TOTAL OC $ 59.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.