Orden de Compra. Nº3504-5506-SE25 "CANASTA DE ALIMENTOS N°2-2025, PARA MANTENER EN STOCK EN CASO DE EVENTUALIDADES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-5506-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CANASTA DE ALIMENTOS N°2-2025, PARA MANTENER EN STOCK EN CASO DE EVENTUALIDADES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4403-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez 110
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001001-040401 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna *
Impuesto 23662,41
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL CORAL SPA
Razón Social EL CORAL SPA
R.U.T. 77.670.429-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL CORAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12164501
Conservantes3Unidad2 kilos de azúcar, 2 tarros de café 170 grs, 1 Paquete de Caramelos surtidos 200 unidades, 3 Botella de bebida de 3 litros,3 Botella de jugo de 1,5 litros, 1 jabón líquido de 900ml, 5 Paquete de galletas de chocolate, 126 gramos, 1 Paquete galletas surtidas 400 grs, 1 Paquete galletas surtidas 400 grs. CANASTA DE ALIMENTOS N° 2 SEGÚN BASES DE LA LICITACIÓN 4403-1-LE25 $ 41.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.539 $ 124.539
Total Neto $ 124.539
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.662
TOTAL OC $ 148.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.