Orden de Compra. Nº3504-566-SE13 "MATERIALES OFICINA PARA EL DEPTO DE FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3504-566-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-04-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES OFICINA PARA EL DEPTO DE FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3520-23-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE
R.U.T. 69.230.300-8
Dirección de Facturación Manuel Rodriguez 110
Comuna Dalcahue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez 110
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice X
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
R.U.T. 77.806.000-0
Sucursal Redoffice X
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101708
Archivadores móviles20Unidad20 ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO20 ARCHIVADORES LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10Unidad10 LAPICES CORRECTOR10 LAPICES CORRECTOR $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
44121708
Marcadores6Unidad06 DESTACADORES AMARILLO06 DESTACADORES AMARILLO $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.056
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad10 CINTA EMBALAJE10 CINTA EMBALAJE $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.470 $ 2.470
14111531
Libros o cuadernos de registro10Unidad10 BLOCK APUNTE MATEMATICAS10 BLOCK APUNTE MATEMATICAS $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.770 $ 6.770
31201517
Cinta para empaquetar10Unidad10 SCORTH10 SCORTH $ 83,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830
44121704
Lápiz pasta12Unidad12 LAPICERAS ROJAS PILOT12 LAPICERAS ROJAS PILOT $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.380 $ 7.380
14111530
Notas de papel autoadhesivo2Unidad02 SET POST- IT02 SET POST - IT $ 2.695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.390 $ 5.390
42143509
Pegamentos o cementos para moldes auriculares12Barra12 PEGAMENTO EN BARRA STICK12 PEGAMENTO EN BARRA STICK $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.964 $ 5.964
44121618
Tijeras2Unidad02 TIJERAS02 TIJERAS $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 764
44121506
Sobres estándar50Sobre50 SOBRES TAMAÑO DE OFICIO50 SOBRES TAMAÑO DE OFICIO $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resma10 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA10 RESMAS DE HOJA TAMAÑO CARTA $ 1.802,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.020 $ 18.020
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10Resma10 RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO10 RESMAS DE HOJA TAMAÑO OFICIO $ 2.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.280 $ 21.280
14111509
Artículos de papelería10Paquete10 PAQUETES SET SEPARADORES DE ARCHIVO10 PAQUETES SET SEPARADORES DE ARCHIVO $ 127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270 $ 1.270
55121616
Banderitas autoadhesivas3Paquete03 PAQUETES BANDERITAS POST - IT03 PAQUETES BANDERITAS POST - IT $ 2.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.905 $ 7.905
Total Neto $ 99.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 99.319

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.